Csökkent a Matáv nyeresége
A Matáv első féléves adózott eredménye 11 százalékkal csökkent a bázisidőszakihoz képest, s ezzel enyhén felülmúlta az elemzői várakozásokat. A lapunk által készített konszenzus alapján az elemzők másfél milliárd forinttal alacsonyabb profitra számítottak. A bevételek minimálisan, mindössze 0,4 százalékkal gyarapodtak, a vezetékes szegmensben bekövetkezett csökkenést ugyanis kompenzálni tudta a mobilüzletág bővülése. A működési költségek 4,7 százalékkal gyarapodtak, főként az értékcsökkenési leírás és a személyi költségek növekedése miatt, így az EBITDA- (nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) mutató 43,5-ről 42,3 százalékra apadt.
Straub Elek, a Matáv elnök-vezérigazgatója a vezetékes szegmensben bekövetkezett 6,4 százalékos bevételcsökkenést a szabályozói és a versenykörnyezetben tapasztalható erősödő nyomásnak tudja be. Az üzletágon belül a belföldi és a nemzetközi forgalmi bevételek együttesen 13,2 százalékkal csökkentek. Ennek okát elsősorban az alacsonyabb forgalomban és az árengedményekben látja a vezetőség. Ugyanakkor a bérelt vonali és az adatátviteli szolgáltatások bevételei 23,2 százalékkal növekedtek, amelyet az ADSL- és az internet-előfizetők számának bővülésével magyaráznak. Pozitívumként értékeli a menedzsment, hogy az első negyedévet követően már nem csökkentek számottevően a vezetékes vonalak. A Matáv internetes leányvállalatának, az Axelero Rt.-nek június végén közel 234 ezer internet-előfizetője volt, így 44 százalék körüli piaci részesedéssel megőrizte vezető pozícióját.
A mobilszegmens bevételei összességében 4,4 százalékkal nőttek. A névváltáson átment T-Mobile Magyarország 47,7 százalékos részesedésével megőrizte vezető pozícióját. A leányvállalat közel négymilliós előfizetői állományán belül az egy évvel ezelőtti 25,5-ről 26,9 százalékra nőtt a szerződéses ügyfelek aránya.

