A Magyar Telekom 14,5 milliárd forintos nettó eredményről számolt be tegnap a piaczárás után közzétett második negyedéves gyorsjelentésében. Ez 41 százalékos növekedés éves alapon, és 3 százalékkal felülmúlja az elemzői konszenzust is. A 22 milliárd forintos működési eredmény 8 százalékos bővülésnek felel meg, igaz,
2 százalékkal elmarad a várakozástól. Az 51 milliárd forintos adózás, kamatfizetés, rendkívüli tételek és amortizáció előtti eredmény, azaz az EBITDA 7 százalékos, a 167,7 milliárdos bevétel pedig 9,25 százalékos növekedést jelent. Ezeken a sorokon 1, illetve 2 százalékkal múlta felül a távközlési cég az átlagos várakozást. A 30,4 százalékos EBITDA-marzs 0,8 százalékpontos csökkenés.
Az árbevétel növekedését a szolgáltatási bevételek tartós javulásával, valamint a rendszerintegrációs és a készülékértékesítési bevételek növekedésével magyarázták. Folytatódott a hazai mobil-, szélessávú- és tévé-ügyfélbázis bővülése. A mobilbevételek 5,1, a vezetékesek pedig 5,4 százalékkal emelkedtek. A közszférában zajló nagy értékű infrastrukturális projektek jóvoltából nőttek a rendszer-integrációs bevételek is. Macedóniában valamennyi szegmensben emelkedtek a bevételek, a leánycégnél a kedvező árfolyamváltozás is segítette a jó számokat.
A javuló EBITDA-hoz a magasabb bevételek mellett az alacsonyabb működési költségek is hozzájárultak. A májusi osztalékfizetés miatt a nettó adósságállomány 35,3 százalékra emelkedett. „Magyarországon folytatódott a mobil adatforgalom és az okoseszközök iránti kereslet növekedése. A mobil-adatbevételek bővülése révén éves szinten 7,8 százalékkal nőtt az egy előfizetőre jutó árbevétel. A rendszer-integrációs és IT-bevételek terén az elmúlt években tapasztalt legmagasabb, 36,2 százalékos éves szintű növekedést értük el. Elsősorban ennek köszönhetően több hardver- és szoftverszerződést kötöttünk, igaz, az ilyen ügyletekre jellemző alacsonyabb nyereséghányad mellett” – nyilatkozta Rékasi Tibor vezérigazgató. A Magyar Telekom 600 milliárd forintról 630 milliárdra emelte éves bevételi célkitűzését. A többi várakozást változatlanul hagyta a menedzsment, EBITDA soron 190, Capex soron 90, szabad készpénzállományban pedig 60 milliárdot várnak. Az osztalékcélt is részvényenkénti 25 forinton hagyták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.