Az enyhén javuló üzleti környezet is segítette a Rába tevékenységét, de a jó eredmények a menedzsment stratégiájának helyességét igazolják – közölte Pintér István elnök-vezérigazgató tegnap a cég harmadik negyedéves gyorsjelentését ismertető tájékoztatón. A vállalat 10 százalékos árbevétel-növekedés mellett igen jelentős, 2,3 milliárd forintos üzemieredmény-javulást ért el, emellett – hosszú idő óta először – a nettó eredmény soron is nyereség mutatkozott.
Az összességében impozáns árbevételi dinamikán belül a társaság főbb piacai közül az USA-ban és Európában mintegy 15 százalékos visszaesés volt tapasztalható a bázishoz képest. (Az USA-beli forgalom 3,4 milliárdról 3, az európai 1,7 milliárd forintról 1,5 milliárdra mérséklődött.) Ám mint Pintér István kiemelte, az Egyesült Államokban 2007-től számítottak visszaesésre, ez mintegy fél évvel előbb jelentkezett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jövő év második felétől újra növekedés várható, és a tendencia eredményeként a következő csúcsév e piacon valószínűleg 2009 lesz.
Az európai értékesítésről szólva az elnök-vezérigazgató rámutatott arra, hogy a társaság egyik partnere, a Dana Győrött céget alapított, ennek eredményképp a forgalom egy része „belföldiesedett”. (A tavalyi 889 millió forintos belföldi árbevételt követően az idén a harmadik negyedévben 1,2 milliárdot realizált a cég.) A harmadik stratégiai piacon, a FÁK-országokban az eladások gyakorlatilag megkétszereződtek; a bázis 798 millió forintja után az idén megközelítették az 1,6 milliárdot. Ebben a piac organikus fejlődése mellett a Kamazzal megkötött szerződés is szerepet játszott. A csoportszinten 127 millió forintos üzemi eredményt számottevően befolyásolták az időszakra eső szokásos üzemszünetek, illetve a 2007-től lehívható részvényopciós program miatt elkönyvelt 67 millió forintos költség. A bázishoz képest 2,3 milliárd forintos javulás a költségszintek megfelelő alakulásának volt köszönhető, amelyet a cég a telephely-racionalizálással, a belső átcsoportosításokkal és az élőmunka hatékonyságának javításával ért el. Ez utóbbi a bázishoz képest 20 százalékkal javult. Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a társaság a harmadik negyedévben 1,9 milliárd forintos nettó eredményét ért el, bár erre jelentős hatással volt a fordulónapi kötelező átértékelés. Az év végéig várható eseményekről szólva Pintér István közölte, hogy az éves szinten 50 milliárd forintos árbevétel elérése reálisnak látszik (a három negyedévet figyelembe véve ez az adat közel 37 milliárd forint). A középtá-
vú stratégiában megfogalmazott éves szinten 3 milliárd forintos EBITDA-célkitűzésről pedig közölte, az első három negyedév adata már közelíti ezt az értéket (az első negyedévben 661, a másodikban 943, a harmadikban 825 millió forint), amit az utolsó három hónap tovább javíthat.
A Rába az idén aktualizált 2006–2009 közötti stratégiájának megfelelően a jövő évtől az árbevétel-növelés helyett az üzemi és nettó eredmény, valamint a készpénztermelés növelése kerül a középpontba. A társaság nem elsősorban olcsó áraival kívánja majd piacait megőrizni, bővíteni; a minőségre és a szállítási biztonságra helyezik a hangsúlyt – emelte ki tegnap Pintér István. A telephely-racionalizálás lezárultával a feleslegessé váló ingatlanokat 2007 végéig olyan állapotba kívánják hozni, hogy azok értékesítése megtörténhessen. Az így felszabaduló tőkét elsősorban a hitelállomány csökkentésére fordítják majd. NTK
Nem realizált átértékelési nyereség a pénzügyi soron
Csoportszinten 20 százalékkal javuló élőmunka-hatékonyság
Nem realizált átértékelési nyereség a pénzügyi soron
Csoportszinten 20 százalékkal javuló élőmunka-hatékonyság-->
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.